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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 00000562/99/2018 del 23/04/2018--Campo scuola Tuscia 30/05/2018-01/06/2018</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 5 DEL 29/01/2018-B.O. 105 PER MATERIALI PALESTRA CANDUCCI</oggetto>
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      <oggetto>contratto sicurezza dal 01/09/2018 al 31/08/2019</oggetto>
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      <oggetto>B.O. 66 FORMAZIONE UFFICIO -SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2A del 21/09/2018</oggetto>
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      <oggetto>F.RA 2/54 DEL 5-3-2018-B.O.101 DEL 20/12/2017 MATERIALE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 8N00225084 DEL 06/08/2018 E 8N00283391 DEL 05/10/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tim S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. A18PAS0013001 del 31/10/2018-Rinnovo Sito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 216/A del 14/11/2018-fornitura argilla per classi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudi,Raffaele &C]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 127/2018/FE-SPETTACOLO DEL 21/12/2018-TEATRO BRANCACCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 89/PA DEL 18/12/2017-B.O. 95 DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 318 del 18/05/2018 materiale informatico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1962E del 12/12/2018-Lettori badge-posa in opera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>B.o. 61 per acquisto Materiale progetto stem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2601.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 194 del 19/03/2018 materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E32648 del 14/11/2018-fornitura materilale cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE  878096032-8718111932-8718151603-8718227264-87829103-878263967 DEL 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 92/SCE del 18/05/2018-ingresso Zoomarine del 24/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653130823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zoomarine Italia SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653130823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zoomarine Italia SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>592.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z652562B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-22158 del 23/10/2018-Arredi infanzia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>894.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>894.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6823B8BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. N.54 RUGGERI del 21/06/2018-Ingresso e guida Museo Barraco </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PNCLDI79T66L419U</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNCLDI79T66L419U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Viaggi e Cultura V&C.-di Lidia Panico]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o. 62 -biglietti ingresso cinema del 03/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinema Astoria</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinema Astoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 768N del 26/09/2018-Formazione </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.RA 2018 4E01511 DEL 17/01/2018-B.O.103 MATERIALE CANCELLERIA E ARREDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1826/EL del 07/02/2018 per partecipazione giochi matematici-Kangourou</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Kangourou</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Kangourou</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>777.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.RE 1639-22229-B.O.14 /2016 MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O 65 Contratto assistenza pacchetto axios 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 9-18 del 30/07/2018 uscita del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97748700586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass.culturale Tutti giù per terra</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97748700586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass.culturale Tutti giù per terra</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 1491 DEL 28/12/2018 PER N.2 KIT LIM OLIBOARD COMPLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 94E del 04/01/2018-pacchetto axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/PA del 11/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13472541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Lis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13472541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Lis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8221F0977</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 101 del 20/02/2018 -b.o.6 acquisto penne lim-canducci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/2017/FE del 18/12/2017 -SALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83212FAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/2017/FE del 18/12/2017 -ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2487.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2487.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B25A330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 43765 del 30/11/2018 -2 Kit Lego educational+chiavette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2573B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o.52 per formazione RLS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 79 del 22/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Artisfabrica Produzioni S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10440961000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artisfabrica Produzioni S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 378E DEL 25-01-2017-PACCHETTO ANNO 2017 PLATINUM +SEGRETERIA DIGITALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 31/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06460031005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADINI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.2PA DEL 5-1-2018- 2 B.O. 104 PER CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13329631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>307.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>307.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3PA del 03/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>DMLFLC59A18G812E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Cartolibreria B&B DI Maiolo Felice]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spese di pubblicità Progetto Pon-Prot.4320/B15 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLLGPP55M23A323Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISPORT di Pollastrini Giuseppe</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLGPP55M23A323Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISPORT di Pollastrini Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 18 del 16/01/2017 per fornitura materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>408.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE -V5/0002855-DEL 31/01/2018-SCUOLE BELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8032.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 21/12/2018-INGRESSO SPETTACOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> F.RA 405/01 DEL 08/05/2018-B:O.12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingroscart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingroscart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>932.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>932.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 10/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA2663DBF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 67 ordine carta A3- A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3352.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43102 del 30/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_18 del 21/05/2018-USCITA DEL 26/04/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC611ECFD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N.8718004136-8718038900-SPESE POSTALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC820A2D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.RA 1/18 -B.O. 84  PER CLIMATIZZATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07760881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABA' CLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07760881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABA' CLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6 del 12/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB22C8CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27/PA del 09/05/2018-lavori sala multimediale Via Canducci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTGNN69T14E958P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettricanew di Posti Gianni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTGNN69T14E958P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettricanew di Posti Gianni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB23B9010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n. 105 del 28/05/2018-Campo scuola Tuscia 30/05/2018-01/06/2018-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Destinazione Mondo SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06806891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Destinazione Mondo SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8883.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8883.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC217A775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.6 DEL 08/01/2017-B.O. 106 PER MATERIALE IGIENICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD1C8B93F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE 220-38-39-3776  DEL 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2345.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF2170291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o.102/del 21/12/2017 per acquisto registri infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643140551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo didattico editoriale di Balestra Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643140551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo didattico editoriale di Balestra Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11DBE497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE 7 DEL 09/04/2018  E 10 DEL 03/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zd123b8fb8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_18 del 21/05/2018-Ingresso del 18/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3214A8A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  V3-29888 DEL 20-12-2017- V3 DEL 29/01/2018-B.O. 94 DEL 13/12/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD41FE676C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.RA 187/PA CONTRATTO SICUREZZA 01/09/2017-31/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1601.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1604.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52356E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. E1-33 del 16/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60E13E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE  V5/0042875DEL 31/12/2017-V5/0004498-V5/0006594-V5/0011188-V5/0014948-V5/0019440-V5/0023114-V5/0035972-V5/0034327-V5/004022-GENNAIO-NOVEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 10 DEL 20/12/2017-B.O. 96  PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO DEL 19/12//2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>F.RA 119 DEL 27/02/2018-BO.8  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28 del 07/06/2018 cancelleria per esami primo ciclo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>51.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>51.72</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-5779 del 08/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 415 del 20/06/2018 acquisto materiale igienico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 1473 del 13/12/2018 -interventi manutenzione sede di Via Canducci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36 del 05/05/2018-Soggiorno  per giochi matematici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02399640396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Simpatia SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02399640396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Simpatia SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n. 56900108/E del 28/7/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Librerie Feltrinelli SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF421D72E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 76-90-97-101-106-112-113-157-175</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4997.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4997.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF42620C14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o 63 biglietti ingresso cinema del 07/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinema Astoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cinema Astoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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      <cig>ZTE25D3B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto Fattura n. 1491 del 28/12/2018 per n.2 Kit Lim Oliboard completi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
