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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2019-01-01</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 47/PA del 15/11/2019-Spostamento LIM Via Canducci</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_19 del 22/05/2019-Ingresso fattoria Riparo</oggetto>
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      <oggetto> FATTURA N. 596DEL 23/12/2019-B.O 66 PER VISITA ISTRUZIONE </oggetto>
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      <oggetto>FATTURE 33IA -105IE DEL 01/03/2019-CONTRATTO SICUREZZA DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 3/B DEL 26/02/2019-B.O. 66 FORMAZIONE UFFICIO -SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. 17900/S del 18/10/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
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      <oggetto>b.o 67 del 23/12/2019 per materiale informatico</oggetto>
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          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
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      <oggetto>Fattura n. 31 del 06/11/2019 per ingresso fattoria del 17/10/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Azienda Agricola Andreuzzi Stefania</ragioneSociale>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_19 del 11/07/2019-Biglietti ingresso del 05/03/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idea 7 srl-Cinema Astoria</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tim S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA FPA 371 DEL 26/06/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. A18PAS0013001 del 31/10/2018-Rinnovo Sito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 28/PA del 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 597 DEL 23/12/2019-B.O.65 /2019 -VISITA DIDATTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322A43750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 522/2019 del 30/10/2019 per uscita del 25/10/2019-Brancaccio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1669.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1669.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3253 / A del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01517/19 del 13/05/2019- AMM.la Scuola </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 321/001 DEL 29/05/2019-VIAGGIO ISTRUZIONE SERMONETA -NINFA DEL 29/30/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Scipiu' Viaggi e turismo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07834570587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scipiu' Viaggi e turismo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8247.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8247.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/3/19 del 24/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Azienda agricola Iacchelli</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13820771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda agricola Iacchelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 550 del 03/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>586.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 190008 del 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z462AF1F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2/PA DEL 09/01/2020-B.O. 58/2019  N. 6 NOTEBOOK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 43870 DEL 7/12/2018-B.O. 61 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2601.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2601.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4829DCE0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 38/PA del 24/09/2019-Registri sostituzioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_19 del 10/05/2019-Visita guidata del 21-05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Il Sentiero Soc.Coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>638.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>638.52</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FVL468 del 25/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning up SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning up SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z532A2483F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 519/2019 del 30/10/2019 per uscita del 18/10/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B275ADE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/2019 del 19/03/2019-biglietti per ingresso spettacolo 12/02/2019 e 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B28818FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA_ES-293_19 del 29/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C28D6E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 64 DEL 18/6/2019-B.O.35 BIGLIETTI INGRESSO CASTEL DI DECIMA DEL 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>497.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61185291A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 8719349379</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6429F91C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DPO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z642A43DED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 258/2019/FE del 29/10/2019 per ingresso spettacolo del 25/102019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2740.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642ABDB19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.286 del 29/11/2019 per ingressi del 10/12/2019 -Castello di Lunghezza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESTA ROBUR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESTA ROBUR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>794.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6725CD9D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 6/PA DEL 01/02/2019 E F.RA N.49/PA DEL 29/11/2019 CONTATTO ASS.INFORMATICA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2846541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA-19-000082 del 10/05/2019- BIGLIETTI INGRESSO DEL 14-05-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653130823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zoomarine Italia SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653130823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zoomarine Italia SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E27CEB35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 218 del 29/03/2019-Materiale pulizia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7027B008</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. FPA 6/19 del 22/03/2019 per ingresso teatro del 22/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124690591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Matutateatro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124690591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Matutateatro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742845317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. Museo-68_2019 del 16/05/2019-visita del 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piana delle orme di Floricola -SOC. AGR.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682130594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piana delle orme di Floricola -SOC. AGR.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752870697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V5/0020902-V5/0020900-V5/0020903-V5/0020907-V5/0020905-V5/0020906 DEL 20/06/2019-SCUOLE BELLE -LAVORI </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155392.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155392.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782720391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 41156 del 18/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792881B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 190016 DEL 11/06/2019-B.O. 30 DEL 21/05/2019 -MATERIALE PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2B08B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 2/2020 DEL 07/01/2020-B.O 60/2019-INGRESSO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E25D3B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 1491 DEL 28/12/2018 PER N.2 KIT LIM OLIBOARD COMPLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E29CD1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 324IA del 21/10/2019-Proroga contratto sicurezza al 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8426E0B1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23 / B del 20/03/2019-formaziona registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862844B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1766/EL del 09/05/2019-Prenotazione Tempio di Giove -Terracina </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03174750277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Culture</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862A771FO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO OFFICINA LIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13472541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Lis </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8829459DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12 del 15/11/2019-noleggio macchine fotocopiatrici </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14687941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF SOLUTION srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14687941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF SOLUTION srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2573B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 2/2019 DEL 10/01/2016-B.O.52 PER FORMAZIONE RLS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902846762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2/2020 DEL 09/01/2020B.O 25 GITA BATTELLO SUL TEVERE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08206591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pesca Natura e Turismo Soc.Cooperativa </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>904.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>904.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C293B2B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FPA_107-19 DEL 18/07/2019-GESTIONE MAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F29FE068</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-20396 del 08/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3278F5F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 61IE del 11/02/2019-formazione/aggiornamento sicurezza-docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17/PA del 19/04/2019-Fornitura firewall-licenze office- 5 gruppi continuità  sistemi sicurezza segreteria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2191.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2191.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92ABD1DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 578/2019 del 13/12/2019 per uscita castello Lunghezza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 21/12/2018-INGRESSO SPETTACOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 190007 del 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>248.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o. 61 per materiale open day</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12558611005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>103.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 1/PA DEL 03/01/2020-B.O. PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FPA 108-CORSO FORMAZIONE SICUREZZA UTENTI E INSTALLAZIONE AXIOS SU PC DIRIGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 190001 DEL 11/01/2019-B.O. 67 ORDINE CARTA A3- A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3352.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3352.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 139 del 11/ 04/2019- ingresso Giardini di Ninfa del 29/05/2019-Acconto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Roffedo Caetani Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Roffedo Caetani Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA2A19BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA_ES-536_19 del 21/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2AAFFEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 48/PA DEL 27/11/2019-B.O. N. 53 PER ACQUISTO 2 LIM-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 244 del 19/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raines    s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raines    s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC328B560D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.S02201900023 DEL 20/06/2019-B.O33 CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42926C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19PAMS0001560 del 18/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2A44905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. S02201900038 DEL 31/10/2019 PER ACQUISTO TIMBRO  DS e CANCELLERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE2A6FE0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 47/PA del 15/11/2019-Spostamento LIM Via Canducci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD11DBE497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1/A DEL 23/05/2019-PROROGA CONTRATTO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60E13E2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE V5/0042695-V5/0003535-V5/0003138-V5/0010232-V50014799-V5/0019182--V5/0022278-V5/0032009-V5/0035158-V5/0039059</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60578.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60578.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9290916B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 40/PA del 30/07/2019-hard disk e software per segreteria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072811000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[HERTZ & BYTE s.n.c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA2730D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura FPA 2/2019 del 03/06/2019-Laboratorio LIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13472541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Lis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13472541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Lis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2AC8209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO TEATRO BIANCO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97819370582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Baraonda </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura 19/2019 del 08/04/2019- corso aggiornamento e formazione  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14797911006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TDV srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF28D6D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 3/19 DEL 01/07/2019-B.O 34  MATERIALE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMLFLC59A18G812E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Maiolo Felice Cartolibreria B&B]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMLFLC59A18G812E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DI Maiolo Felice Cartolibreria B&B]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2A2A0F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 517/2019 del 30/10/2019 per uscita del 17/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02B364BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O 62 CONTRATTO AXIOS 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE527FC756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. R1-362 del 03/05/2019- Uscita Hard rock cafè del 03/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82B3B45C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3/2020 DEL 07/01/2020-B.O 63 INGRESSO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC27AFBB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 3/2019 del 25/03/2019 ingresso spettacolo del 26/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97670920582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cultuale Nuovo teatro musica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o. 28 per guida piana delle Orme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Arco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale Arco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02AC8C0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 190774 DEL 13/12/2019-B.O 56  MATERIALE PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14288141006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediterranea srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1089.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF12855F1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2166 del 30/05/2019-manutenzione defibrillatore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTMSM64R23F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI MEDICA  group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMSM64R23F839Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI MEDICA  group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF421D72E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 199/2018-138-150-242-261-267-268-300-309-301-302-329-3472019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5349.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5349.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZTE25D3B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 1491 DEL 28/12/2018 PER N.2 KIT LIM OLIBOARD COMPLETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
