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    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</entePubblicatore>
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      <oggetto>FATTURA N.20 DEL 18/05/2017- B.O.52 CARTA E ETICHETTE ADESIVE </oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 340PA DEL 15/06/2017- B.O. 34/2017 PER MATERIALE INFORMATICO INCLUSIONE </oggetto>
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      <oggetto>b.o. 86 DEL 27/11/2017 PER SOSTEGNO PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o.101 DEL 20/12/2017 MATERIALE SCUOLA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.101/PA del 07/12/2016 per acquisto Registro firme </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE  N. 998/01 -999/01 DEL 30/11/2017- B.O. 81 PER ATTACCAPANNI INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingroscart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ingroscart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 13/d/2017 del 09/11/2017 -ingresso del 09/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRSFN75T65H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola Andreuzzi Stefania</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRSFN75T65H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola Andreuzzi Stefania</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z321C2BF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 1/PA -2/PA DEL 11-01-2017 PER  LAVORI DI POSA IN OPERA IMPIANTO CITOFONICO E ELETTROSERRATURA VIA CANDUCCI-PROGETTO PON-PROT 3976/B15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTCLD59L26H501I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fontana Claudio -impianti elettrici e d'allarme</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTCLD59L26H501I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fontana Claudio -impianti elettrici e d'allarme</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381D5E132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 12/PAMAN/17 DEL 23/01/2017 PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 1903 DEL 18/10/2017B.O. 69 BANCHI E SEDIE VIA CANDUCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A2159EB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 89/PA DEL 18/12/2017-B.O. 95 DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09426101003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45208CD17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 14/d/2017 del 10/11/2017 per ingresso fattoria 10/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRSFN75T65H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola Andreuzzi Stefania</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRSFN75T65H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda Agricola Andreuzzi Stefania</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2023226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V5/0037633 DEL 16/11/2017-SCUOLE BELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27540.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1E87997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>F.RA 8-17 DEL 11/05/2017-B.O.48 INGRESSO FATTORIA IACCHELLI DEL 11/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13820771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda agricola Iacchelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13820771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azienda agricola Iacchelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1E95C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.8 DEL 31/05/2017- B.O. 50 PER N. 6 GAZEBO  ESTRAIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06460031005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06460031005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F1FE1774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.A17PAS0010857 - ORDINE MO969976 DEL 13/09/2017 PER RINNOVO DOMINIO SITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 888 PA DEL 12/5/2017-B.46 PER MATERIALE ESAMI SECONDARIA I GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI  ROMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI  ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.84/2017/FE DEL 25/10/2017- B.O. 78 PER INGRESSO BRANCACCIO DEL 31/10/2017-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 230 DEL 23/05/2017-CORSO AGGIORNAMENTO 1 ASPP APRILE- MAGGIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2016PA0014755 DEL 30/11/2016 per Rinnovo sito scuola dal 18/11/2016 al 18/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA V3-28702 DEL 7-12-2017-B.O. 87/2017 PER MATERIALE FACILE CONSUMO SOSTEGNO  INFANZIA E PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>974.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>959.01</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 02418/2017 DEL 07/11/2017- ORDINE PER AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2016-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. V3-3655 DEL 13-02-2017-B.O. 18/2017 PER  FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B1D655E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 671 DEL 17/12/2017-B.O.19 PER ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E20208DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 766 DEL 03/10/2017-B.O. 72 DEL 03/10/2017 PER MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z73214BED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O.103 MATERIALE CANCELLERIA E ARREDO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z751E85AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 900 DEL 26/05/2017-B.O.47 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CANDUCCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1EAB9DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4 /2017 DEL 18/05/2017-B.O. 53 DEL 18/05/2017 ACQUISTO IMPIANTI MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F20093F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 12852 del 29/09/2017 per registri sostegno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832127FAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 118/2017/FE del 18/12/2017 -SALDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 118/2017/FE del 18/12/2017 -ACCONTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viola produzioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2487.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.1904 DEL 18-10-2017-B.O.62 PER BACHI E SEDIE CLASSI TERZE E QUARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3637.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 600 DEL 31/05/2017-B.O 49 PER RIPARAZIONE COMPUTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 493 DEL 22-09-2017-B.O.61 DEL 19/07/2017 FORNITURA 3 KIT LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNGRG58B12I712K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR UFFICIO di Giorgio Vignaroli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 334 DEL 10-05-2017-B.O. 23 DEL 31/03/2017 MATERIALE PULIZIA E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>548.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>548.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1904 DEL 18/10/2017-B.O.63</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3798.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 378E DEL 25-01-2017-PACCHETTO ANNO 2017 PLATINUM +SEGRETERIA DIGITALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17/PA del 10/05/2017 bo 45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Fondazione Odescalchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97604420584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Odescalchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.2PA DEL 5-1-2018- 2 B.O. 104 PER CARTA FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13329631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13329631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z971E2B5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3 DEL 21-04-2017- B.O. 35/2017 PER CORSO DI FORMAZIONE MANOVRE SALVAVITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12674911008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRI Anzio e Nettuno-Mario Tontini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12674911008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRI Anzio e Nettuno-Mario Tontini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA 4 DEL 7/2/2017-B.O. 17/2017 MATERIALE CLASSI PRIMARIA PER ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06284831002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESA UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B1DEEE41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 216 -E DEL 15-05-2017- B.O. 31 PER ACQUISTO MATERIALE PER INCLUSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08576721008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirio Medical SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08576721008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirio Medical SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11B045D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno spese di pubblicità Progetto Pon-Prot.4320/B15 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLGPP55M23A323Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISPORT di Pollastrini Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLGPP55M23A323Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISPORT di Pollastrini Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11CE77DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 18 del 16/01/2017 per fornitura materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE N. V3 -64248 DEL 7/3/2017 E N. V3-13043 DEL 22-5-2017-B.O. 20 MATERIALE FACILE CONSUMO SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 6 A DEL 17/10/2017-B.O 66 PER CENTRALINO VIA TEULADA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 187N DEL 30-1-2017-PACCHETTO FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE </oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 56 PA DEL 12/09/2017-B.O. 65 PER REGISTRI </oggetto>
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          <ragioneSociale>CIERRE REGISTRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. V3-5968 DEL 3-3-2017-23 F. CONSUMO SCUOLA PRIMARIA </oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1365.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.942 DEL 12/07/2017-B.O.59 DEL 26/06/2017 ARREDI UFFICI E DIDATTICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1577.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. V3-4555 DEL 21-12-2017-B.O.21 DEL 15/02/2017 PROT.451-MATERIALE FACILE CONSUMO MEDIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>508.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 1455 DEL 30-12-2016- PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/10/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04873501003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[F & G Sistemi S.r.l.]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.694/99/2017- B.O. 51 DEL 12/05/2017 PER CAMPO SCUOLA DAL 24 AL 26 MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primatour Italia SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Primatour Italia SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7403.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 8717003075--8717046072-8717099063-87171125234-8717152054-8717782196-871719998-8717244282-8717284146-8717296302-8717346365-8717371846-SPESE POSTALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa AREA LOGISTICA TERRITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>553.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.o. 84  per climatizzatore ufficio DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07760881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABA' CLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07760881008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABA' CLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.6 DEL 08/01/2017-B.O. 106 PER MATERIALE IGIENICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1C8B93F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE 29-12-50-43-120-138-113-144-147-152-152-170-185-194-201-191-206</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04905470581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOIA  BUS  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <dataInizio>2017-03-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7867.26</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>b.o.102/del 21/12/2017 per acquisto registri infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00643140551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo didattico editoriale di Balestra Andrea</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00643140551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo didattico editoriale di Balestra Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. F164 DEL 02/09/2016- Progetto PON/FERS azione 10.8.1.A1-FERSPON-LA-2015-250 Reti Lan e Wifi  ;</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12688.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.11 DEL 25/05/2017-N 20 DEL 17/10/2017- CANONE SEMESTRALE DAL 03/04/2017 AL 03/10/2017 E DA 04/10/2017 AL 03/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  V3-29888 DEL 20-12-2017-B.O. 94 DEL 13/12/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1016.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO SICUREZZA 01/09/2017-31/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1601.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE V5/38011-V572738/6572-1070747-V5/14674/V5/17879-17866-20861-35420-35893-39325-</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66638.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA E 1-27 DEL 09/05/2017-B.O. 36</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hard Rock Cafe SRL di Stefano Pandin</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 10 DEL 20/12/2017-B.O. 96  PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO DEL 19/12//2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMGPP53S16H898Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC INN DI PALMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.48 DEL 02/11/2017-B.O. 30 PER ACQUISTO N. 2 PC. SEGRETERIA E DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22114AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 81/PA DEL 13/12/2017-B.O 89 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13329631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13329631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEDY   S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF11EFB942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.8-17 DEL 20-06-2017-B.O.58 PER INGRESSO CASTEL DI DECIMA DEL 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Aquile Romane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>495.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11F4B6CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5A del 13/07/2017 per acquisto hud 24 porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLMRC63E06H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GF solution di Scelicot Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61EFA40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97713030589</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  NETTUNO II</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 3PA DEL 14/06/2017-B.O.57 PER AFFITTO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA DEL 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10141671007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Girasole</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
